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平成30年度収支予算 【平成30年5月1日〜平成31年4月30日】

 

単位:円

科目 H29年度 予算比 平成30年度 備考(予算内訳)
予算 a 決算 b c=d-a 予算 d
I 収入の部
 1 会費収入 428,000 318,440 -118,500 309,500

1) 正会員

280,000 199,900 -69,500 210,500 団体(8,000円)13団体
個人(5,000円)22人
学生(1,000円)0人

2)賛助会員

148,000 118,540 -49,000 99,000 (10,000円)10人・団体
 2 委託料・補助金 440,000 436,000 -40,000 400,000

1)業務委託料

360,000 360,000 0 360,000 県協会:教育研究会 180,000円
県協会:育成セミナー 180,000円

2)補助金

80,000 76,000 -40,000 40,000 県協会:記念事業 40,000円
 3 寄付金 14,000 5,090 -9,000 5,000

1)一般寄付金

14,000 5,090 -9,000 5,000

2)国際支援寄付金

0 0 0 0
 4 事業収入 103,000 113,460 287,000 390,000 コンサートチケット 270,000円
万代アースフェスタ協力費 80,000円
交流会参加費 40,000円
 5 雑収入 1,000 3 0 1,000 利息等
 当期収入合計 A   986,000 872,993 119,500 1,105,500
 前期繰越収支差額 408,577 408,577 -97,293 311,284
 収支合計 B 1,394,577 1,281,570 22,207 1,416,784
II 支出の部
 1 事業費 768,000 742,190 188,000 956,000

1)国際フェスティバル

170,000 161,288 -170,000

1)10周年記念事業

260,000 260,000 新潟市民プラザ(NEXT21)

2)研修

160,000 153,328 0 160,000 人材育成セミナー(県協会委託)

3)調査研究

160,000 163,592 0 160,000 国際教育研究会(5回)

4)スタディツアー

1,000 0 99,000 100,000 会員団体の参加学生に助成等

5)国際支援

1,000 0 0 1,000

6)参加・協力

80,000 70,862 0 80,000 万代アースフェスタ等

7)啓発普及

196,000 193,120 -1,000 195,000

_駟

130,000 128,540 0 130,000 vol 20: 600部、vol 21: 400部

▲曄璽爛據璽

66,000 64,580 -1,000 65,000 管理費、サーバー使用料
 2 管理費 218,000 228,096 31,500 249,500

1)会議費

70,000 80,577 30,000 100,000 総会、理事会等 60,000円 
祝賀会 40,000円

2)旅費

10,000 10,000 0 10,000 出張旅費等

3)通信費

120,000 120,000 0 120,000 連絡経費等

4)共通管理費

18,000 17,519 1,500 19,500 県協会賛助会費他
 3 予備費 100,000 0 0 100,000
 当期支出合計 C 1,086,000 970,286 219,500 1,305,500
当期収支差額 A-C -100,000 -97,293 -100,000 -200,000
特別準備金操出額 D 0 0 0 0
次期繰越収支差額 B-C-D 308,577 311,284 -197,293 111,284
特別準備金残高 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 定期預金

 

平成29年度 事業報告

平成29年度 決算報告

1 収支計算書

2 貸借対照表

3 財産目録

平成30年度 事業計画

平成30年度 収支予算

 

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